审计整改方案和整改措施财务部门

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审计整改计划及整改措施财务部公司回应:公司2022年度内控非标准意见涉及事项及相关整改措施请参见公司2023年4月28日披露的《董事会关于非标准财务报表审计意见和非标准内部控制审计意见涉及事项的专项说明》等相关公告。 2023年以来,公司积极推动相关整改措施落实。具体情况及明年情况请关注。

积极采纳审计意见,认真落实审计整改工作,建立规章制度规范财务管理。及时召开党组会议,研究制定整改方案,成立专项整改班,细化整改措施,并在会议上明确。科学编制部门预算,增强部门预算的约束力。将同级财政资金、上级下达的专项资金、上年结转资金和部门自有资金纳入年初预算,确保预算等事项得到落实。

公司先后更换了数家年度审计机构。数据显示,招商证券于2023年三季度末重仓奋达科技,进入公司前十大无限售股东。奋达科技:信息披露、财务会计不规范(《关于对深圳市奋达科技股份有限公司采取责令整改措施的决定》[2023]283号)表明奋达科技没有转让股权吧?

为推动金融领域共性问题根源治理,规范金融经营行为,切实提高金融工作质量,我们近期组织开展了本次“全覆盖、促整改”的金融辅导检查工作。山东高速公路潍坊发展有限公司财务审计部派员组成工作组,提前全面梳理辅导检查范围、重点、标准等内容,制定详细工作方案。

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